首先赵元处长介绍此次来院调研的主要目的,是为加强大学和附属医院内部审计工作的交流协作,熟悉了解附属医院内部审计基本情况和工作重点,促进内部审计工作进一步规范、有效开展。接着审计部于筠部长介绍了大医一院的内部审计工作。
赵元处长对大医一院的内部审计工作给予了充分肯定,特别是对服务意识贯穿审计监督之中的理念、对审计工作全覆盖和大数据审计的积极探索、作为主任委员单位带动全省医院内审工作的积极作为以及形成的审计科研成果等方面提出了表扬。同时对大医一院下一步的审计工作提出了如下指导建议:重点关注重大方针政策贯彻落实情况、规范资产报废审计工作、完善零星维修工程审计整改环节、通过外聘事务所加强审计力量。
此次大学审计处的调研指导,进一步推动了大医一院内部审计工作的有力开展。内部审计作为医院强管理、增效益的免疫系统,将更好地为医院提升经济管理水平保驾护航。

(稿件来源:审计部 编辑:党委宣传部 图片:审计部)